項目檢查評分表細則.doc
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1、總 則1為了加強建筑工程施工質量管理,提高公司施工質量水平,樹立公司品牌,實現(xiàn)標準化、規(guī)范化管理,保證工程質量,減少業(yè)主投訴和工程維修費用;另外一方面為了實現(xiàn)公司檢查的標準化,實現(xiàn)公平、公正、透明化,特制定本檢查評分細則。2本細則適用于公司自行施工工程和分包施工工程的季度大檢查評分;3本評分細則應與國家相關質量驗收規(guī)范配套使用;4季度大檢查簡報中一共有三個評分表,評分的規(guī)定如下: (1)安全文明施工為獨立項打分、排名;評分細則參照建筑施工安全檢查標準JGJ 5999; (2)ISO9001、ISO 14001、OHSAS18001三個管理體系和公司CI并為一獨立項打分,所占比例為各占50%;
2、(3)施工技術質量評分表由四大部分組成和各部分所占的比例如下:實測實量(20%)、實物觀感(40%)、控制資料(20%)、技術管理(20%)。5本細則一共包括十八個檢查表格,各項目部在執(zhí)行的過程中,如發(fā)現(xiàn)有任何疑問之處,可與工程技術部聯(lián)系商討。表一 實測實量質量檢查評分表工程名稱: 年 月 日序號檢 查 項 目實測內容允許偏差(mm)實 測部 位合格率備 注1砼工程垂直度8平整度8層高(每房5個點)+102砌體工程垂直度5平整度83抹灰工程垂直度3*房間方正度允許偏差為20mm的依據(jù):填充墻的軸線允許偏差為10mm;兩側就為20mm平整度3*陰陽角方正3*房間方正度20門窗洞口尺寸+54飾面磚
3、工程立面垂直度2表面平整度3陰陽角方正35水泥砂漿地面平整度46陶瓷磚地面平整度2縫格平直3接縫高低差0.57說明1、帶*號的實測項目采用企業(yè)標準,高于國家標準;2、所有被檢查項目的實測實量的合格率平均值為實測實量的分數(shù);占總分數(shù)的20%;3、實測實量需建立分戶檔案,以便真實反映施工過程中的質量控制;統(tǒng)一采用以下樣本:檢查人員簽字: 1表二 強制性條文檢查表工程名稱: 年 月 日序號檢 查 項 目檢 查 內 容分 數(shù)得 分1外窗1、外窗窗臺距樓地面低于0.9米時,應有防護措施;102陽臺欄桿1、住宅陽臺欄桿的垂直件間凈距不大于0.11米;2、六層及六層以下住宅的陽臺欄桿凈高不低于1.05米,七
4、層及七層以上不低于1.10米。(外廊、天井、上人屋面欄桿同上)。103室內凈高1、臥室、起居室室內凈高不低于2.4米,局部凈高不低于2.1米;104公共走廊1、走廊和公共部位通道凈寬不應小于1.2米,局部凈高不低于2.0米;105樓梯1、住宅樓梯梯段凈寬不小于1.10米;六層及六層以下住宅,一邊設有欄桿的梯段凈寬不小于1.0米;2、樓梯踏步寬度不應小于0.26米,踏步高度不應大于0.175米;3、扶手高度不小于0.90米;樓梯水平段欄桿長度大于0.50米時,扶手高度不應小于1.05米;4、樓梯欄桿垂直桿件間凈空不應大于0.11米;5、 樓梯井凈寬大于0.11米時必須采取防止兒童攀滑的措施。10
5、6地下室1、 地下室?guī)靸溶嚨纼舾卟粦陀?.20m,車位凈高不應低于2.00m,自行車庫凈高不應低于2.00m。10匯總情況:總分60分, 應得分( ) 實際得分:( ) 百分率( )檢查人員簽字: 表三 工程質量控制資料檢查評分表工程名稱 年 月 日 序號項目檢查項目扣分標準標準分實得分1質 量 管 理 資 料整體要求1、污損,扣1分;涂改,扣3分2、零亂,扣2分;沒分類,扣3分;3、不符合歸檔要求,扣25分。52中標通知、開工報告、開工令、竣工報告1、 無開工報告或開工令,扣2分2、相關資料和證書對工程造價,建筑面積,合同期限,開工、 竣工日期表述不一致的,扣1分53崗位證書1、 無項目經(jīng)
6、理資質證書,或項目經(jīng)理認命書。扣1分2、 無項目總監(jiān)資質證書,或總監(jiān)認命書扣1分3、 無施工員、質檢員證書、試驗員,各種技術管理人員上崗證,主要專業(yè)工種操作上崗證,每缺一項扣0.5分54施工組織設計及施工方案1、編制內容不詳細或操作性差、針對性不強,扣1分2、無現(xiàn)場質量管理制度及質量責任制,每缺一項扣1分2、質量保證措施中無抗裂、防滲漏措施,扣1分3、“四新”技術、難點重點未介紹,每缺一項扣1分4、對列出的重點難點,沒有編制專門的實施方案,扣1分5、無砼結構實體檢驗措施,扣1分6、開挖深度超過5m(含5m)或地下室三層以上(含三層)的深基坑沒有專家組論證審查報告;扣1分7、水平混凝土構件模板支
7、撐系統(tǒng)高度超過8m,或跨度超過18m,施工總荷載大于10kN/m2,或集中線荷載大于15kN/m的模板支撐系統(tǒng)沒有專家組論證審查報告。扣1分8、方案報審無明確結論。扣1分9、未經(jīng)審批,依據(jù)不準確,不針對該項目,扣2分105質 量 控 制 資 料圖紙會審記錄1、 會審紀要無設計出圖章,扣1分2、 會審紀要無工程師注冊章(建筑、結構)或設計人(除建筑、 結構其它專業(yè))未簽字,每頁扣0.5分3、有涂改未補工程師注冊章或簽字,每處扣0.5分4、施工前未圖紙會審,每處扣1分56設計變更文件1、 設計變更無出圖章,扣1分2、 設計變更無工程師注冊章(建筑、結構)或設計人(除建筑、結構其它專業(yè))未簽字,每頁
8、扣0.5分3、 先變更,后辦手續(xù)???分57建筑物定位測量放線記錄1、 單位工程坐標定位測量填寫不完整,扣1分2、 對樁基礎、地基與基礎、主體結構工程在軸線定位后不進行基線復核,每缺一項扣1分3、 結論不明確,扣1分4、 監(jiān)理未簽字并加蓋監(jiān)理工程師注冊章,扣2分58質 量 控 制 資 料原材料出廠合格證和進場復檢報告1、 砼和砌體結構:鋼材、鋼筋、焊條、焊劑、砂、石、水泥、預拌砼,防水材料、外加劑、砌塊、非粘土燒結磚,預應力錨夾具、預應力鋼絞線、鋼網(wǎng)架節(jié)點和桿件等合格證明不全,每缺一項扣1分2、 建筑地面:水泥砼面層的骨料、水泥、砂、水磨石面層的鋼(鐵)屑、地磚、大理石面層的板塊、條石、塊石、
9、塑料板面層所用的塑料板塊和卷材、防靜電活動地板等合格證明不全,每缺一項扣0.5分3、 其它材料:鋁材、鋁塑復合板、玻璃、硅酮結構膠、防水材料、門(窗)扇、吊頂、輕質隔墻、飾面板(磚)(包括外墻陶瓷面磚吸水率復驗)、室內花崗石 的放射性復驗、建筑涂料、屋面保溫層材料、屋面分格縫密封材料等合格證明不全,每缺一項扣0.5分4、 材料進場復檢報告不全,每缺一項扣0.5分5、 材料進場首次檢驗不合格,復檢合格,每次扣1分6、 加倍復檢滯后,每次扣2分7、 不合格材料退場手續(xù)不清晰,每次扣3分8、 無機非金屬材料,沒有做放射性檢測,每項扣1分159鋼筋接頭的試驗報告及見證檢測報告1、正式施工前不做工藝檢測
10、,無型式檢驗報告,扣2分2、檢驗數(shù)量不夠,少一次扣1分3、首次檢驗不合格,復檢合格,扣1分4、加倍復檢之前隱蔽,扣2分5、檢測報告不是由獨立的第三方檢測試驗室出具,扣5分1010砼和砂漿試件報告及見證檢測報告1、 抗壓試件或抗?jié)B數(shù)量不夠,少1次扣1分;2、 試件試驗齡期超30天每2組扣1分,超50天每組扣1分3、 強度標準差超5.0,扣2分;4、 試件強度不合格,檢測合格,扣2分;5、 無同條件養(yǎng)護試件,扣2分;6、 同條件養(yǎng)護試件沒有與標準養(yǎng)護試件分開評定,或數(shù)理統(tǒng)計錯誤,同條件養(yǎng)護試件強度評定未乘以1.1折減系數(shù),扣1分7、 試件制作日期與澆灌記錄不符,扣1分;8、 試件離散過大,無代表值
11、,每2組扣1分。9、 檢測報告不是由獨立的第三方檢測試驗室出具,扣5分1011外墻飾面及后置埋件1、 玻璃幕墻“三性”試驗報告,每缺少一項,扣3分2、 后置埋件錨栓現(xiàn)場拉拔檢驗報告、外墻飾面磚樣板件的粘結強度檢測,每缺少一項,扣2分512鋼結構制作、吊裝的焊縫檢測報告1、焊縫沒按規(guī)定要求進行檢測,扣2分513監(jiān)督抽檢5%情況1、 樁基砼試塊、承重結構砼試塊、防水砼試塊、墻體砂漿試塊、承重結構的鋼筋及連接接頭試件、墻體砌塊、結構用水泥、防水材料、預應力鋼絞線、預應力砼構件用的錨具、夾具、玻璃、硅酮結構膠、金屬幕墻構件等抽查報告。每缺一項扣1分514質 量 控 制 資 料隱蔽驗收記錄1、 鋼筋工程
12、(基礎、主體)、砼、后澆帶、防水、 防水基層,每缺一項,扣1分2、 防水、防水基層驗收未做結論,扣1分3、 記錄不準確或相關人員未簽字,扣1分4、 驗收日期記錄不準確,扣1分5、 無注冊監(jiān)理驗收蓋章???分1015分項、分部工程、質量驗收記錄1、 缺分項工程驗收記錄,每缺一項扣1分2、 缺子分部工程驗收記錄,每缺一項扣2分3、 缺分部工程驗收記錄,每缺一項扣3分4、 記錄不全或日期不對、結論不明確;扣1分5、 缺樁基、基礎、主體、防水、預應力、網(wǎng)架工程等專項驗收,每缺一項扣1分6、 “五方”責任主體(建設、設計、堪察、監(jiān)理、施工)簽字和蓋章不齊,或蓋章錯誤,每份扣1分1016施工技術交底1、
13、技術交底記錄缺交底人、承接人簽字,每缺一項扣1分2、 技術交底內容不全、深度不夠,無針對性,操作性差,沒有作到有效交底,扣1分3、 技術交底中未列出主要施工方法、注意事項(即通病預防)、質量標準,每缺一項扣1分4、 施工在前、交底在后,扣0.5分517砼和砂漿的施工記錄1、 混凝土和砂漿的配合比資料不全,扣1分;2、 無攪拌時間、養(yǎng)護時間記錄,少1種扣1分;3、 無現(xiàn)場塌落度檢驗記錄,扣1分;4、 無試塊留置記錄,扣1分;5、 無澆灌令或先澆筑后補澆灌令,扣1分。518砼結構實體檢驗記錄1. 無結構實體檢測方案,扣3分;2. 結構實體檢測方案針對性不強,無鋼筋保護層檢測計劃和試塊留置計劃,每項
14、扣1分;3. 無同條件養(yǎng)護試件600Cd記錄的,扣2分;4. 同條件養(yǎng)護試件沒有在等效養(yǎng)護齡期進行試驗,扣2分;5. 既無同條件養(yǎng)護試件,又無為結構實體檢驗而進行的非破損或局部破損方法檢測砼強度,扣7分;6. 鋼筋保護層厚度檢測數(shù)量不夠,記錄不全,有關檢測 人員未簽字認可的,扣2分;7、當鋼筋保護層厚度不滿足規(guī)范要求,扣7分。1019檢驗批驗收記錄1、 記錄不全或日期不對,扣1分;2、 相關人員未簽字,扣1分;3、 填寫不準確,有作假嫌疑,扣1分;4、 資料零亂,沒有統(tǒng)計,扣1分;5、 檢驗批劃分不準確,扣2分。6、 結論不清楚,扣1分1020質 量 控 制 資料“四新”施工記錄1、 應用“四
15、新”未提供可靠依據(jù),或沒有提出保證質量具體措施,扣2分2、 交底不清或記錄不全,扣1分521模板拆除報告1、無模板拆除報告或拆除報告內容不全,扣12分2、不能提供砼同條件養(yǎng)護試塊的試驗報告,扣1分3、監(jiān)理工程師未簽字認可,已經(jīng)拆除模板,扣2分522安 全 和 功 能 檢 驗 資 料試水記錄1、 有防水要求、未做蓄水或淋水試驗,扣2分2、 有做蓄水或淋水試驗,但蓄水深不夠或淋水時不足24小時,扣1分523地下室防水效果檢驗記錄1、 砼有裂縫或滲漏情況但無檢查記錄,扣25分2、 砼有裂縫、滲漏未處理或已處理但無記錄,扣25分3、 缺少砼的變形縫、施工縫、后澆帶、穿墻套管處的防水效果檢查;每處扣2分
16、4、 的變形縫、施工縫、后澆帶、穿墻套管處有滲漏情況;每處扣1分5、 水泥砂漿防水層如有空鼓,每處扣1分1024垂直度、標高全高測量記錄1、測量記錄不正確或不全,扣1分2、測量結果超出規(guī)定,扣2分525沉降觀測記錄1、 無施測方案,扣2分2、 0.00以下施工完畢未及時進行首次沉降觀測,扣1分3、 無沉降觀測點平面布置圖,扣1分4、 已進行沉降差值計算,但其沉降是否在允許范圍內無結論,扣1分5、 無沉降觀測曲線,扣1分6、 無觀測結論或結論不清楚,不表明建筑物是否趨于穩(wěn)定, 扣2分526制度針對質量方面1、工程質量管理制度,2、質量責任制,3、分包工程質量管理制度,4、工程檢驗制度,5、材料、
17、設備存放管理制度,以上每缺一項扣1分,527施 工 記 錄 資 料地基和基礎1、無地基處理記錄、扣2分2、無樁基施工記錄、扣2分3、無樁基與上部結構交接記錄、扣1分5砼和砌體工程1、 鋼筋、模板、砼、砌體、裝飾等工序交接記錄,扣1分2、 預應力筋安裝、張拉、灌漿記錄、預應力張拉前的砼同條件養(yǎng)護試件強度試驗報告,缺一項扣1分,10施工日志1、 未記錄施工生產(chǎn)過程中的重要生產(chǎn)和技術活動(如:鋼筋、模板、砼的施工質量和進度,質量、安全、機械事故,設備、材料的進場、監(jiān)督抽檢、現(xiàn)場試驗,上級主管部門檢查、內外部會議,停水、停電、停工等特殊情況,重要的分部、子分部、單位、子單位工程的驗收情況等),每缺少一
18、項扣2分2、 簽字不全或記錄滯后,扣1分10合計應得分( ) 實得分( ) 百分率( %)檢查人員簽名:表四 鋼筋工程質量檢查評分表工程名稱: 年 月 日序號檢 查 項 目檢 查 內 容分 數(shù)得 分1鋼筋原材1、鋼筋沒有架空堆放,扣2分;2、有污染、裂紋、有老銹,每項扣2分;3、鋼筋沒有分類掛牌措施,扣2分;52鋼筋加工1、使用氣割工具燒斷鋼筋,扣2分;2、箍筋彎鉤不夠1350、彎鉤平直段不夠10d,扣2分;3、下料長度、尺寸偏差、圓鋼沒設1800彎鉤,扣3分;4、成品鋼筋堆放凌亂,扣3分;53鋼筋連接螺紋套筒連接1、原材無銹蝕、油脂;砂輪切割機平頭;2分2、絲頭加保護帽;2分3、螺紋飽滿、表
19、面光潔,無缺肉、瘦牙;2分4、外露絲扣2扣;絲頭長度為套筒1/2;2分5、接頭錯開35d,同一截面接頭面積50%;2分10電渣壓力焊1、四周焊包均勻,凸出表面4mm;2分2、無燒傷缺陷;2分3、折角40;上下鋼筋偏移2mm;2分4、接頭錯開35d(500),同一截面接頭50%;2分搭接1、接頭錯開0.3llE,同一截面接頭面積50%;2分2、搭接長度llE=34d1.4(C30,C25為38d);3分3、搭接處箍筋加密不符合規(guī)范,每處扣2分;4鋼筋安裝1、梁底、板底、墻柱墊塊的設置不規(guī)范,每板扣1分;2、板負筋馬凳的設置不規(guī)范,每塊板扣2分;3、墻柱豎筋沒有防止偏位措施,扣3分;4、梁二排鋼筋
20、的位置不準確,每處扣2分;5、雙向板沒有滿綁,單向板周圍2排沒有滿綁,扣2分;6、板鋼筋的鐵絲綁扎方向沒有八字錯開,扣2分;7、板負筋間距不均勻、彎曲凌亂,扣5分;8、板底筋位置不均勻的,扣2分;9、梁、柱核心區(qū)箍筋少放、不均勻,扣2分;10、主次梁相交處的吊筋、加密箍筋少放,扣2分;11、墻水平筋間距不均勻、拉鉤設置不規(guī)范,扣2分;12、鋼筋的錨固長度不夠,每處扣3分;13、錯放、漏放鋼筋,每處扣5分。14、柱箍筋的間距過大、不均勻、接頭位置沒有錯開布置,扣2分;15、墻、柱根部鑿毛沒有露出石子、沖洗干凈,扣2分;16、長、短兩方向的鋼筋上下位置倒置,每處扣1分;(獨立柱基礎為雙向彎曲,短鋼
21、筋應該在長鋼筋的上方)17、懸挑板的負筋位置沒有控制好,扣2分;18、鋼筋安裝的整體觀感;共10分;30匯總情況:總分50分, 應得分( ) 實際得分:( ) 百分率( )檢查人員簽字: 表五 模板工程質量檢查評分表工程名稱 年 月 日序號檢 查 項 目檢 查 內 容分 數(shù)得 分1材料外觀質量1、平臺模板起皮、翹曲、分層、掉角,每塊模板扣1分;2、模板表面沒有清除干凈的,每塊板扣1分;3、模板沒有涂刷隔離劑,或用汽油代替的,扣5分。4、涂刷模板隔離劑時、沾污鋼筋或混凝土接茬的,每處扣2分。102模板安裝1、梁高750mm的沒有設置對拉螺桿,扣2分;2、立桿間距大于計算要求或缺少的,扣5分;3、
22、小龍骨間距300mm或者不均勻的,扣2分;4、墻、柱起步螺桿200mm的,扣2分;5、墻、柱井字箍間距大于計算要求的,扣2分;6、豎楞間距大于計算要求的,扣2分;7、邊柱沒有預埋螺桿的防漏漿措施的,扣2分;8、封閉式樓梯沒有防止根部夾渣措施,扣2分;9、模板支撐體系沒有設置水平連桿的,扣10分;10、高支模支撐體系沒按方案支設的,扣5分;11、墻、柱模板沒有防爛根措施的,扣2分;12、模板拼縫不嚴密的,每處扣1分;13、平臺模板上鋼筋前沒有拉線檢查標高、平整度的,或平整度差的,扣3分;14、高層建筑的外陽角沒有彈垂直控制線的,扣2分;15、門窗洞口、電梯井等預留洞口沒按工法固定的,扣1分;16
23、、模板內有雜物或沒有提前澆水濕潤,扣2分;17、模板起拱不夠或下沉,扣2分;18、模板安裝的整體觀感,共10分;303模板拆除1、 跨度8米的梁板及懸挑構件拆模時混凝土強度達不到100%;扣3分;2、一般梁板拆模時混凝土強度達不到75%的,扣3分;3、模板拆除后,混凝土有夾板的,每處扣2分;10匯總情況:總分50分, 應得分( ) 實際得分:( ) 百分率( )檢查人員簽字: 表六 混凝土工程質量檢查評分表工程名稱: 年 月 日砼工程序號檢 查 項 目檢 查 內 容分數(shù)得分1露筋1、 縱向受力鋼筋,每處扣2分;2、 其他部位鋼筋,每處扣0.5分。52麻面1、每0.04m2扣1分。53蜂窩1、構
24、件主要受力部位,每0.01m2扣1分;2、其他部位,每0.04m2扣1分。54孔洞1、 構件主要受力部位,每處扣2分;2、 其他部位,每處扣1分。55夾渣1、 構件主要受力部位,每處扣2分;2、 其他部位,每4處扣1分。56脹模1、每處扣2分57裂縫1、 影響結構性能或使用功能的裂縫,扣5分;2、 不影響結構性能或使用功能的裂縫,每處扣1分。58柱腳爛根1、 每處扣1分59外觀整體質量1、 砼不密實,表面氣孔較多,扣2分2、 缺楞掉角、棱角不直、翹曲不平、飛邊凸肋,每2處扣1分3、 砼構件表面不平、掉皮、起砂、沾污等現(xiàn)象,每2扣1分;1010養(yǎng)護1、養(yǎng)護時間不夠的,扣3分;2、混凝土強度沒達到
25、1.2MPa就上人或材料的,扣2分;511后澆帶1、后澆帶保護層厚度過大或過小的,扣2分;2、后澆帶鋼筋間距不均,高度不一,扣2分;3、后澆帶預留整體觀感,共5分;4、后澆帶有滲漏水現(xiàn)象的,扣5分;5匯總情況:總分60分, 應得分( ) 實際得分:( ) 百分率( )檢查人員簽字: 表七 砌體工程質量檢查評分表工程名稱: 年 月 日非承重砌體工程序號檢查項目檢 查 內 容分數(shù)得分1砌體表面質量1、砌體總體觀感,共10分;2、灰縫大小不規(guī)范、不順直、不飽滿,每處扣1分;3、個別地方有通縫,每處扣1分;4、砂漿勾縫不規(guī)范,每處扣1分;5、砌體高度超過4米而中間無圈梁,每處扣3分;6、砌體長度超過5
26、米而中間無構造柱,每處扣3分;7、門窗洞口過梁沒有按設計要求施工,每處扣2分。8、砌塊缺棱掉角,有裂縫,每堵墻扣2分;9、砌筑時,加氣砼砌塊齡期少于15d的,扣5分;152頂磚、腳磚質量1、 梁板與頂磚交界有縫,每處扣2分;2、 頂磚灰縫不飽滿、密實,每處扣2分;3、 頂磚排列無序、斜度不一,每處扣2分;4、 填充墻、頂磚一次砌筑完畢,扣5分;5、 頂磚沒有預留180mm左右的空隙,扣2分6、 基層沒清掃干凈、沒澆水,扣2分;7、 腳磚高度小于200,扣1分;153砌筑過程質量1、 材料的堆放無防潮、防雨措施,堆放高度不宜超過2米,扣2分2、 拉結筋長度、數(shù)量、錨固不規(guī)范,扣2分;3、 拉結筋
27、與灰縫位置對不上,每處扣2分;4、 切鋸砌塊沒有使用專用工具,扣1分;5、 砂漿鋪設不飽滿、不均勻;扣2分;6、 縱橫墻咬槎不規(guī)范,扣2分;7、 未按要求設鋼絲網(wǎng)的,每處扣1分;8、馬牙槎與拉結筋的設置不規(guī)范,扣1分;9、砌塊砌筑前沒有澆水的,扣2分;10、上下皮磚沒錯開,或錯開不規(guī)范,扣2分;11、門窗洞口混凝土塊的埋設不規(guī)范,每處扣2分;12、砂漿的使用時間超過規(guī)范要求,扣5分13、存在混砌現(xiàn)象的,扣2分;14、窗臺沒有設置混凝土窗臺板的,扣2分;20匯總情況:總分50分, 應得分( ) 實際得分:( ) 百分率( )檢查人員簽字: 表八 抹灰工程質量檢查評分表工程名稱: 年 月 日一般抹
28、灰工程序號檢查項目檢 查 內 容分數(shù)得分1抹灰表面質量1、抹灰層出現(xiàn)脫層、空鼓,每處扣1分;2、抹灰層出現(xiàn)裂縫,每處扣1分;3、表面光潔、接槎平整、分隔清晰、顏色一致、無抹紋,無砂眼,共10分;4、孔洞、槽、盒周圍、管道后面整齊到位,總分5分;5、陰陽角方正、順直,分隔清晰,總分5分;6、鋼絲網(wǎng)外露,每處扣2分;7、存在交叉污染、成品沒有保護好,扣2分;8、梁存在大小頭的,每處扣2分;9、窗邊抹灰成“八字”形不方正的,每處扣2分;10、室內門洞口高度和寬度偏差超過2cm的,每處扣2分;252抹灰過程質量1、基體沒清理干凈,孔洞沒補,沒澆水,扣2分;2、過厚的沒有分層抹灰,扣2分;3、沒有按要求
29、掛鋼絲網(wǎng),每處扣2分;4、抹灰前的甩漿質量不合要求,扣5分;5、抹灰沒有進行濕潤養(yǎng)護,扣2分;6、外墻窗邊塞縫不合規(guī)范要求,扣5分;7、砌體基層沒有勾縫密實的,扣5分;7、窗的上口鷹嘴、下口放坡不規(guī)范,每處扣1分;8、陽臺、女兒墻頂面6%放坡不滿足,扣3分;9、凸窗板等外突構件3%排水坡,每處扣1分;10、外墻螺桿眼的處理不規(guī)范的,扣5分;11、內墻沒做暗護角,扣2分;12、抹灰用砂攪拌前沒有過篩的,扣2分。25匯總情況:總分50分, 應得分( ) 實際得分:( ) 百分率( )檢查人員簽字: 表九 飾面工程質量檢查評分表工程名稱: 年 月 日飾面工程序號檢查項目檢 查 內 容分數(shù)得分1外墻面
30、磚1、基層不潔凈,沒有提前濕潤的,扣5分;2、基層平整度差的,扣5分;3、外墻面磚分隔縫不合要求的,扣5分;4、飾面磚表面應平整、潔凈、色澤一致,無裂痕和缺損,共20分;5、飾面磚勾縫應密實、平直、光滑,無泛堿現(xiàn)象,不符的每處扣1分;6、條件允許的情況下,飾面磚非整磚寬度不宜小于整磚的1/2;不得小于1/3磚。不符的每處扣2分;7、 墻面突出物周圍的飾面磚應整磚套割吻合。不符的每處扣1分;8、頂面陽角采用面磚壓立磚,底面陽角設置滴水構造,不符的每處扣2分;9、欄桿扶手、線管、線盒、穿墻洞等界面交接處,應采用整磚套割吻合,不符的每處扣2分;10、外墻磚有脫落的,每塊磚扣0.5分;11、外墻磚背面
31、粘結層不飽滿的,扣5分;12、外墻磚沒有提前做拉拔工藝性試驗的,扣5分;13、外墻磚粘結材料沒按設計要求采用的,或現(xiàn)場配合比沒按要求配置的,扣10分;14、突出墻面的腰線、檐板、凸窗上部做不小于3%的外坡,與墻面交界處做直徑50mm的圓角。不符的每處扣2分;15、外墻洞口,應加PVC管,內高外低,并在外墻沿套管周邊嵌填密封膠;502涂料工程1、基層不清潔、不干燥的,扣5分;2、外墻伸縮縫及嵌縫不規(guī)范的,扣5分;3、涂料涂飾工程應色澤均勻、粘結牢固,不符的,扣2分;4、有露底、起皮、掉粉、流墜、反銹現(xiàn)象的,每處扣1分;5、 線條端正、分隔清楚、顏色一致、邊角到位、收口整齊,不符的,每處扣1分;6
32、、接茬部位能分辨出來的,每處扣3分;7、無交叉污染、表面潔凈、成品保護好,不符的,扣5分;8、平整度差的,扣10分;9、(同外墻面磚第14、15條)10、涂料整體觀感,共10分;50匯總情況:總分 分, 應得分( ) 實際得分:( ) 百分率( )檢查人員簽字: 表十 屋面工程質量檢查評分表工程名稱: 年 月 日屋面工程序號檢查項目檢 查 內 容分數(shù)得分1找平層(找坡層)1、找平層施工前沒有進行結構試水的,扣10分;2、結構試水有漏水的,每處扣2分;3、女兒墻根部等沒有做成圓弧形的,或者圓弧半徑不對的,扣5分;4、找坡層坡度不符合要求的,扣2分;5、找平層有酥松、起砂、起皮的,每處扣1分;6、
33、找平層分格縫設置不規(guī)范的,扣2分;7、出屋面墻體根部沒有設砼反坎的,扣5分;8、女兒墻根部施工縫沒有比屋面結構板高的,扣2分;102防水層1、基層必須干凈、干燥、無孔隙、無起砂,不符的每項扣2分;2、防水材料起皺、起泡的,每處扣0.5分;3、出屋面管道沒按規(guī)范節(jié)點處理的,扣3分;4、屋面泛水沒按規(guī)范節(jié)點處理的,扣5分;5、落水口沒按規(guī)范節(jié)點處理的,扣3分;6、防水層有破損的,每處扣2分;7、卷材防水的搭接處理不規(guī)范的,扣3分;8、防水層厚度不合設計要求的,扣5分;9、涂料沒分層涂刷的,扣5分,第一次和第二次涂刷沒有垂直涂刷的,扣3分;10、卷材防水收頭沒用釘子900固定壓條處理的,扣3分;11
34、、涂料的柔性達不到要求的,扣5分;103保溫層1、保溫層為封閉層,排氣管沒按規(guī)范設置的,扣5分;2、塊材保溫板縫隙過大、不平整的,扣2分;3、排氣管沒按小于6m布置的,排汽孔設置面積超過36m2的,扣2分;4、排氣管上沒有設置隔離層的,扣2分;5、架空隔熱制品離女兒墻不得小于250mm;6、保溫層整體觀感,共10分;104細石混凝土保護層1、網(wǎng)片保護層厚度不準確的,扣2分;2、網(wǎng)片沒在分格縫位置斷開的,扣2分;3、分格縫沒按規(guī)范要求設置的,扣3分;4、沒有振搗密實的,扣5分;5、養(yǎng)護不到位的,扣3分;6、表面觀感差的,沒收光壓實的,扣5分;105地磚面層1、女兒墻腳四周做成半徑100以上的圓弧
35、,不符扣5分;2、距四周300設30mm寬的分格縫,縱橫向每6米設20mm的分格縫,不符扣5分;3、磚面應平整,磚縫齊整,坡度合適,不符的,扣5分;4、磚面應整潔,無污染,無小磚、裂磚,不符每項扣2分;5、磚縫寬度小于5mm的,扣5分;6、磚面分格縫與下層分格縫對不上的,扣5分;7、磚縫大小不規(guī)范、不順直、不飽滿,扣3分;8、水落口周圍直徑500范圍內坡度小于5%的,扣2分;9、落水口、管道周圍應預留2020mm的凹槽,并用密封材料填嚴密;10、煙道和通風道伸出屋面高度不得小于0.6m,且不得低于女兒墻高度;106密封材料1、基層應干凈,干燥,不符扣2分;2、密封材料完成后有踩踏的,每處扣1分
36、;3、密封材料應密實、連續(xù)、飽滿、粘結牢固、平直,不符的每項扣2分;4、嵌密封材料時,沒有貼膠紙保護面層的,扣3分;10匯總情況:總分60分, 應得分( ) 實際得分:( ) 百分率( )檢查人員簽字: 表十一 樓地面工程質量檢查評分表工程名稱: 年 月 日樓地面工程序號檢查項目檢 查 內 容分數(shù)得分1表面觀感1、 與下一層結合牢固,表面潔凈,無空鼓和裂縫、無麻面、無起砂,共10分;2、 板塊不允許出現(xiàn)小于1/4邊長情況,每處扣2分;3、 磚、大理石、花崗石面層的表面應潔凈,色澤一致,接縫平整,深淺一致,周邊順直。板塊無裂紋,掉角和缺楞等缺陷。大理石、花崗石面層無磨痕;共10分;4、 樓梯踏步
37、相鄰高差不大于10毫米、地下室地面分塊面積不大于36,共10分;5、 分格正確、無交叉污染、成品保護好。6、 樓地面標高不準確的,扣5分;7、 表面平整度超過規(guī)范要求的,每處扣3分;8、 水泥踢腳線有空股的,每處扣2分;9、 地面有返潮現(xiàn)象的,每處扣2分;10、 帶坡度的地面有積水或者坡度不正確的,扣5分;11、 踢腳線突出墻面厚度要均勻,每處扣2分;202過程控制1、基層沒有清理干凈的,扣5分;2、水泥砂漿基層沒有掃漿的,扣5分;3、地面強度不符合設計要求的,扣10分;4、撒干水泥粉進行收光的,扣5分;5、表面泌水現(xiàn)象比較嚴重的,扣5分;6、成品保護不好,養(yǎng)護不到位或者被雨水沖刷的造成起砂的
38、,扣10分;20匯總情況:總分40分, 應得分( ) 實際得分:( ) 百分率( )檢查人員簽字: 表十二 技術管理檢查評分表工程名稱: 年 月 日施工技術管理序號檢查項目檢 查 內 容分數(shù)得分1專項施工方案1、 施工方案數(shù)量不齊全的,每缺一個扣5分;2、 施工方案的基本內容應齊全,每缺一項扣3分;3、 編制內容針對性強,切合實際,照搬照抄、流于形式的扣5分;4、 施工方案里有錯誤的做法的,每處扣2分;5、 編制時間應在工程施工前,否則扣2分;簽字、蓋章審批手續(xù)應該齊全,否則扣3分;6、 方案應圖文并茂、表達直觀、容易理解,否則扣3分。7、 需要專家論證但是沒有進行論證的,扣5分;452技術交
39、底1、每道工序都應該有技術交底,每缺一項扣3分;2、 把施工方案稍作改動就作為技術交底的,扣5分;3、二級技術交底(對施工班組)應有針對性、完整性(工程細部的作法和克服質量通?。?、可行性,否則每項扣3分;4、三級技術交底卡(對操作工人)應簡潔明了、有實用性,重點突出,讓工人能看懂,能掌握,否則扣5分;5、技術交底施工方法與專項施工方案的施工方法不一致的扣5分;6、應有交底記錄,交底人和被交底人要履行全員簽字手續(xù),否則扣5分;7、技術交底沒有經(jīng)過技術負責人審核的,扣10分;8、編制時間應在工序開始之前,否則扣2分;453新技術應用(申報深圳市優(yōu)質工程的項目檢查此項,獲得新技術應用示范工地的,獎勵
40、5分)1、項目新技術應用計劃,使用不少于10項新技術;2、保留好過程照片及其它有關文件和資料;3、新技術項目施工完成后,應及時對應用情況進行總結。附加分5分4QC小組活動1、 QC小組及活動課題應進行注冊登記(在工程技術部肖工),否則扣2分;2、 小組活動應以事實為依據(jù),用數(shù)據(jù)說話,遵循PDCA循環(huán),否則扣5分;3、 活動過程應及時收集相關資料、圖片(前后對比)等,否則扣5分;4、 獲得深圳市優(yōu)秀QC小組的,獎勵5分。 10附加分5分匯總情況:總分100分, 應得分( ) 實際得分:( ) 百分率( )檢查人員簽字: 表十三 環(huán)境健康安全管理檢查記錄(1)MR7-7-04 單位(部門) 檢查日
41、期: 年 月 日序號檢 查 項 目檢 查 標 準標準分實得分檢 查 情 況整改結果驗證時間 1管理方案控制1) 環(huán)境方案制定情況2) 環(huán)境方案執(zhí)行記錄3) 安全方案制定情況4) 安全方案執(zhí)行記錄(以上每項4.5分)18 2目標指標實現(xiàn)完成情況1) 管理目標制定情況2分2) 按目標指標實現(xiàn)百分率評分(2-6分)83固體廢棄物控制1 分類存放情況1分2 處理,清理1分3 有害廢棄物處理1分4 土壤污染控制1分44大氣污染控制1 對揚塵的控制1分,2 易揮發(fā)品管理1分3 落實情況1分4 空調使用1分45法 律 法 規(guī)1) 相關法律標準規(guī)范配備2分,2) 違反法律法規(guī)按照程度(扣13分)56相關方控制
42、1 物資采購要求的溝通資料1分,2 材料相關環(huán)保健康安全指標控制1分3 進入現(xiàn)場相關方交底或培訓1分4 相關方抱怨處理1分,47污 水 控 制1 污水控制措施和設施2) 污水排放監(jiān)測和記錄(以上每項2分)48噪 聲 控 制1 噪聲源控制措施3分2 噪聲監(jiān)控記錄1分3 噪聲保護措施2分6表十三 環(huán)境健康安全管理檢查記錄(2)MR7-7-04 單位(部門) 檢查日期: 年 月 日序號檢 查 項 目檢 查 內 容標準分實得分檢 查 情 況整改結果 驗證時間 9 易燃易爆品控制1) 加強人員管理,落實專人責任制3分2)進行全員學習和宣傳,設置警示提醒標志和滅火裝備3分,3)按照文件要求儲存裝卸運輸記錄
43、、4分。1010-消防設施配置1) 人員責任制3分,2) 消防設備,設備良好狀況4分,3) 消防通道1分4) 提醒和指示裝置,宣傳和教育1分911應急準備和響應1) 相關意識、知識12) 應急措施(計劃)23) 人員責任制2分4) 文件處理1分612車 輛 管 理1 衛(wèi)生和車榮1分2 保養(yǎng)和檢修2分3 用車登記1分4 車輛年檢1分5 違章駕駛1分613化學危險品管理1 管理專人責任制22 按國家要求使用23 搬運儲存2分4 處置記錄2分814節(jié)水、節(jié)電、節(jié)紙和其他能源節(jié)約1 人員節(jié)能意識。1分2 是否制定相關管理制度1分3 是否采用節(jié)能措施2分,4 有無亂接亂拉、亂安裝、亂使用3分,5相關記錄
44、及臺帳1分8匯總情況 :總分100分, 應得分( ) 實際得分:( ) 百分率( )檢查員 被檢查單位(部門)簽字表十四 管理體系標準檢查項目評分表(1)受檢查單位 : 第1頁 序號標準要 素標準內容標準分數(shù)檢 查 項 目評 分 標 準(按現(xiàn)場抽樣檢查記錄扣分)扣分標準檢查部門15.15.35.5.15.4.16.1管理職責質量方針6詢問項目經(jīng)理公司質量方針和質量目標,在本項目貫徹實施情況(2分)詢問項目經(jīng)理本項目的人員配備是否滿足要求,崗位職責是否明確并已形成文件(2分)詢問項目經(jīng)理在建項目概況及工程質量控制情況(2分)工程技術部24.4.24.2.15.4.27.1質量體系產(chǎn)品實現(xiàn)6查施工
45、組織設計編制及領導審批情況(1分)施工組織設計中是否指出了關鍵工序及控制情況(1分)施工組織設計是否有組織機構及職責分工 (1分)是否指出了施工所用標準 (1分)是否有質量目標 (1分)查臨時用電計劃 (1分)35.27.2.17.2.27.2.3有關要求合同評審8查分包工程的合同評審記錄 (3分)查分包工程的施工方案的編制控制 (2分)查分包工程合格清單 (1分)查與顧客溝通記錄 (2分)44.2.3文件控制9查現(xiàn)場所用的標準、規(guī)范清單 (2分)抽查現(xiàn)場使用的規(guī)范標準 (2分)查設計變更的控制情況 (2分)查變更在圖紙上的標識情況 (1分)查圖紙會審紀要 (1分)查圖紙收發(fā)登記 (1分)57
46、.4.17.4.27.4.3采 購8查合格供貨商評審名單 (1分)查合格供貨商評審檔案資料 (3分)查采購計劃和相關記錄 (2分)查采購合同及合同中的相關條款 (2分)表十四 管理體系標準檢查項目評分表(2)受檢查單位: 第2頁序號標準要素標準內容標準分數(shù)檢 查 項 目評 分 標 準(按現(xiàn)場抽樣檢查記錄扣分)扣分標準檢查部門67.5.4顧客財產(chǎn)4查顧客提供的材料(物資)控制如:合格證、進廠時的抽檢試驗報告、材料進廠記錄等控制情況 (4分)工程技術部77.5.3標識和可追溯性6查技術文件標識(2分)、施工過程中的識別狀態(tài)(2分)、材料(1分)、設備(1分)等方面的標識87.57.5.17.5.2
47、生產(chǎn)和服務提供控制13查施工方案及其審批 (2分)查進度計劃 (1分)查技術交底內容與程序是否一致 (2分)查上崗證 (1分)查設備維修、保養(yǎng) (1分)查開工報告 (1分)施工日記、砼施工日記 (1分)查設備臺帳 (1分)施工現(xiàn)場施工情況實測實量 (1分)查安全用電及安全技術交底 (1分)97.4.38.18.2.4測量、分析和改進產(chǎn)品的監(jiān)視和測量5查施工過程中產(chǎn)品、質量管理體系符合性;持續(xù)改進質量體系的有效性 (1分)查施工材料的進貨檢驗檢驗記錄 (1分)查工序交接檢、自檢、檢驗記錄 (1分)查分布、分項質量評定 (1分)隱蔽記錄情況 (1分)107.6監(jiān)視和測量裝置的控制6查計量器具臺帳
48、(2分)查檢定計劃記錄 (2分)查搬運、維護、貯存期間器具失準情況 (2分)表十四 管理體系標準檢查項目評分表(3)受檢查單位: 第3頁序號標準要素標準內容標準分數(shù)檢 查 項 目評 分 標 準(按現(xiàn)場抽樣檢查記錄扣分)扣分標準檢查部門117.5.3標識和可追溯性3查材料檢驗狀態(tài)如:材料檢驗后的合格報告,材料檢驗是否按抽樣的標準進行抽檢 (3分)工程技術部128.3不合格品 的控 制6查看在建項目的質量檢查存在的不合格記錄如:不合格整改及其糾正整改記錄 (2分)查看在建項目對近期施工質量存在的不合格糾正實施完成情況 (2分)查看是否有不合格原材料進場及相關記錄 (2分)138.5.28.5.3糾正和預防措施6查糾正預防措施如;確定潛在的不合格及其原因(2分)查投訴(包括顧客抱怨及相關方) (2分)查評審所采取的預防、糾正、措施的整改記錄(2分)147.5.5產(chǎn) 品防 護3查庫房保管制度、材料貯存及和各種材料庫記錄(1分)查施工現(xiàn)場材料的使用、貯存、環(huán)境情況 (1分)查施工混凝土的養(yǎng)護記錄 (1分)154.2.4記 錄控 制3查看質量記錄分類管理,標識及收發(fā)臺帳是否規(guī)范 (1分)查看竣工工程資料歸檔保管情況 (1分)查看工程交付記錄(內部驗收問題記錄) (1分)166.2.2能力意識和培訓4查從事工程質量人員上崗的有效資質、培訓計劃、培訓記錄 (3)查特殊工種上崗證 (1分)
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