(專業(yè)財務模板)科目匯總表

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1、公公司司20162016年年5 5月月會會計計憑憑證證20162016年年憑憑證證種種類類編編號號憑憑證證類類別別及及編編號號摘摘要要借借 方方月月日日賬賬戶戶名名稱稱51 轉(zhuǎn)1轉(zhuǎn)1結轉(zhuǎn)材料費用材料1 現(xiàn)收1現(xiàn)收1提現(xiàn)現(xiàn)金1 現(xiàn)付1現(xiàn)付1購買打印機其他應收款2 銀付1銀付1購進材料材料采購3 銀收1銀收1廢品出售廢品3 轉(zhuǎn)2轉(zhuǎn)2結轉(zhuǎn)采購成本材料4 銀付2銀付2償還S公司欠款應付賬款4 銀收2銀收2出售N產(chǎn)品10件銀行存款4 轉(zhuǎn)3轉(zhuǎn)3購進a材料5噸,b材料3噸材料采購5 銀付3銀付3償還欠款應付賬款5 轉(zhuǎn)4轉(zhuǎn)4結轉(zhuǎn)材料采購成本材料5 轉(zhuǎn)5轉(zhuǎn)5應收票據(jù)不能兌付應收賬款6 轉(zhuǎn)6轉(zhuǎn)6沖銷應付款應付賬款

2、6 現(xiàn)付2現(xiàn)付2現(xiàn)金存入銀行存款6 銀付4銀付4支付捐贈款營業(yè)外支出6 銀付5銀付5支付借款利息預提費用7 現(xiàn)收2現(xiàn)收2收到罰款現(xiàn)金7 現(xiàn)付3現(xiàn)付3支付保險費管理費用7 現(xiàn)付4現(xiàn)付4支付職工住院費應付福利費8轉(zhuǎn)7轉(zhuǎn)7上月耗用材料生產(chǎn)成本800制造費用900管理費用9轉(zhuǎn)8轉(zhuǎn)8計提應付工次生產(chǎn)成本1000制造費用1000管理費用10轉(zhuǎn)9轉(zhuǎn)9計提福利費生產(chǎn)成本1000制造費用1000管理費用11 銀付6銀付6支付預提費用預提費用11 銀付7銀付7預付租金待攤費用12 現(xiàn)付5現(xiàn)付5支付采購費材料采購12 轉(zhuǎn)10轉(zhuǎn)10結轉(zhuǎn)材料采購成本材料12 轉(zhuǎn)11轉(zhuǎn)11出售N產(chǎn)品給乙單位應收賬款13 現(xiàn)付6現(xiàn)付6補付

3、現(xiàn)金管理費用13 銀付8銀付8預付租金待攤費用14 現(xiàn)付7現(xiàn)付7支付采購費材料采購14 轉(zhuǎn)12轉(zhuǎn)12結轉(zhuǎn)材料采購成本材料15 現(xiàn)收3現(xiàn)收3提現(xiàn)現(xiàn)金15 現(xiàn)付8現(xiàn)付8發(fā)工資應付工資16 轉(zhuǎn)13轉(zhuǎn)13王五報差旅費管理費用16 現(xiàn)收4現(xiàn)收4退回現(xiàn)金現(xiàn)金17 轉(zhuǎn)14轉(zhuǎn)14生產(chǎn)車間領用材料制造費用18 轉(zhuǎn)15轉(zhuǎn)15李四報差旅費管理費用18 現(xiàn)收5現(xiàn)收5退回現(xiàn)金現(xiàn)金19 轉(zhuǎn)16轉(zhuǎn)16出售產(chǎn)品給甲單位應收賬款21 銀收3銀收3償還S公司欠款應付賬款21 轉(zhuǎn)17轉(zhuǎn)17出售N產(chǎn)品10件銀行存款22 銀付9銀付9償還欠款應付賬款23 現(xiàn)付9現(xiàn)付9結轉(zhuǎn)材料采購成本材料24 現(xiàn)收6現(xiàn)收6應收票據(jù)不能兌付應收賬款24

4、轉(zhuǎn)18轉(zhuǎn)18以應收票據(jù)抵付料款材料采購25 現(xiàn)付10現(xiàn)付10出售產(chǎn)品B10件應收賬款26 銀付10銀付10王五借差旅費其他應收款26 銀付11銀付11出售C產(chǎn)品15件現(xiàn)金27 現(xiàn)收7現(xiàn)收7出售產(chǎn)品出G公司應收賬款28 現(xiàn)付11現(xiàn)付11現(xiàn)金存入銀行存款29 現(xiàn)付12現(xiàn)付12收到乙單位欠款銀行存款31 銀付12銀付12支付預提費用預提費用31 銀付13銀付13支付賠償金營業(yè)外支出貸貸 方方金金額額賬賬戶戶名名稱稱金金額額3,000.00主營業(yè)務收入3,000.002,000.00銀行存款2,000.00300.00現(xiàn)金300.003,000.00銀行存款3,000.0050.00現(xiàn)金50.003,

5、050.00材料采購3,050.002,500.00銀行存款2,500.0015,000.00主營業(yè)務收入15,000.007,400.00應付賬款7,400.0020,000.00銀行存款20,000.007,400.00材料采購7,400.004,500.00應收票據(jù)4,500.003,500.00營業(yè)外支出3,500.00600.00現(xiàn)金600.0010,000.00銀行存款10,000.003,400.00銀行存款3,400.00500.00營業(yè)外收入500.001,200.00現(xiàn)金1,200.00600.00現(xiàn)金600.0028,000.00材料28,000.001,900.00材料

6、1,900.00850.00材料850.0012,000.00應付工資12,000.003,000.00應付工資3,000.005,000.00應付工資5,000.001,680.00應付福利費1,680.00420.00應付福利費420.00700.00應付福利費700.00600.00銀行存款600.00900.00銀行存款900.00100.00現(xiàn)金100.005,100.00材料采購5,100.0015,000.00主營業(yè)務收入15,000.0050.00現(xiàn)金50.001,800.00銀行存款1,800.00700.00現(xiàn)金700.0015,700.00材料采購15,700.0020,

7、000.00銀行存款20,000.0020,000.00現(xiàn)金20,000.00480.00其他應收款480.0020.00其他應收款20.001,200.00材料1,200.00370.00其他應收款370.00借借 方方30.00其他應收款30.0010,000.00主營業(yè)務收入10,000.002,500.00銀行存款2,500.0015,000.00主營業(yè)務收入15,000.0020,000.00銀行存款20,000.007,400.00材料采購7,400.004,500.00應收票據(jù)4,500.007,500.00應收票據(jù)7,500.0016,000.00主營業(yè)務收入16,000.00

8、500.00現(xiàn)金500.002,500.00主營業(yè)務收入2,500.0020,000.00主營業(yè)務收入20,000.001,500.00現(xiàn)金1,500.003,000.00應收賬款3,000.00600.00銀行存款600.00400.00銀行存款400.00科目匯總表公司名稱華云信息科技制表時間會會計計科科目目記記賬賬金金額額合合計計記記賬賬憑憑證證起起訖訖號號數(shù)數(shù)借借方方貸貸方方制造費用6,520.006,520.00(1)現(xiàn)金收款憑證第1號至第7號;(2)現(xiàn)金付款憑證第1號至15號;(3)銀行收款憑證第1號至7號;(4)銀行付款憑第1號至7號;(5)轉(zhuǎn)賬憑證第1號至26號應付工資20,0

9、00.0040,000.00預提費用4,600.004,600.00應付福利費600.003,400.00營業(yè)外支出10,400.0013,900.00生產(chǎn)成本41,680.0041,680.00其他業(yè)務支出-財務費用-銀行存款35,100.00122,800.00現(xiàn)金25,050.0050,650.00其他應收款800.001,700.00材料采購18,700.0057,350.00材料41,650.0073,600.00應付賬款48,500.0055,900.00應收賬款70,000.0073,000.00應收票據(jù)-16,500.00主營業(yè)務收入-96,500.00待攤費用2,700.002,700.00管理費用8,650.008,650.00合計334,950.00669,450.00試算不平衡

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